一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市委办公室内设24个科(室)和机要局1个归口预算管理单位。主要职责是负责市委和市委办公室文件、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责市委向省委报告的起草、印刷、报送工作;负责市委和市委办公室文书处理工作;负责中央、省委和市委重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查;负责中央、省委和市委工作部署落实情况、各县(市)区及市直各部门经济社会发展情况的信息收集、反馈报送工作;负责各县(市)区及市直各单位呈送市委的报告、请示的办理和批复工作;负责对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究,起草调研报告,提出意见和建议;负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排;负责市委的值班通联工作等。
(二)人员构成情况
市委办公室共有编制201人,其中:行政编制148人,事业编制53人。截止2015年底,在职职工157人,离退休人员109人。
二、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计3392.65万元,其中:本年度财政拨款收入3246.53万元,年初结转和结余138.88万元。
2015年度支出总计3368.36万元,其中:一般公共服务支出2520.29万元,教育支出5.48万元,社会保障和就业支出609.21万元,医疗卫生和计划生育支出122.7万元,住房保障支出110.69万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为3246.53万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出2398.45万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要;
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出609.21万元,主要用于离退休人员离退休费发放及相关公用支出;
3、医疗卫生和计划生育支出122.7万元,主要用于机关人员缴纳医疗保险费用;
4、住房保障支出110.69万元,主要用于机关人员缴纳住房公积金;
5、教育支出5.48万元,主要用于机关人员培训费用。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度,市委办公室(含办公室机关及1个归口预算管理单位)“三公”经费财政拨款支出决算数为259.37万元,比上年下降8%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。其中:
1、公务用车购置及运行维护费决算201.54万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费201.54万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为45辆;
2、公务接待费决算51.33万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年市委办(含办公室机关及1个归口预算管理单位)公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级单位、省内外兄弟地市相关单位及重要客商、重要企业来洛参观考察的接待费用。2015年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务共接待236批次,2124人次;
3、因公出国费决算6.5万元,为市委领导出国访问支出。2015年度使用公共预算财政拨款支出为1人次。
财政拨款收入支出决算总表.XLS
收入决算表.XLS
收入支出决算总表.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出明细表.XLS
政府性基金表.XLS
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